Orden de Compra. Nº757-780-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 757-84-L110"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 757-780-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-04-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 757-84-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 757-84-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública
Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
R.U.T. 61.601.000-k
Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
R.U.T. 61.601.000-k
Dirección de Facturación Mac-Iver 541
Comuna Santiago Centro
Impuesto 49495,76
Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-04-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Imp. y Dist. Eugenio Pinto Santuber EIRL
Razón Social Imp. y Dist. Eugenio Pinto Santuber EIRL
R.U.T. 76.032.617-8
Sucursal Imp. y Dist. Eugenio Pinto Santuber EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171514
Cierres de puertas1UnidadReposición de Quicios hidráulicos.  $ 260.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.504 $ 260.504
Total Neto $ 260.504
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.496
TOTAL OC $ 310.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.