Orden de Compra. Nº757-85-SE26 "[ADMIN] SC N°394 EXP. 015626/2026 Servicios correctivos licitación de Mantención Preventiva, Correctiva de Equipos de Climatización para los Edificios del Nivel Central"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 757-85-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-02-2026
Nombre de la Orden de Compra [ADMIN] SC N°394 EXP. 015626/2026 Servicios correctivos licitación de Mantención Preventiva, Correctiva de Equipos de Climatización para los Edificios del Nivel Central
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 757-142-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-k
Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 411
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-k
Dirección de Facturación Mac-Iver 541
Comuna Santiago
Impuesto 94620
Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSE
Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA
R.U.T. 76.668.590-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INSE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231302
Tubería de cobre13UnidadTuberia de cobre 5/8 Tuberia de cobre 5/8 $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.000 $ 182.000
31231302
Tubería de cobre15UnidadTuberia de Cobre 1/4Tuberia de Cobre 1/4 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació1UnidadInstalación equipo Split 18.000 btu/hr Instalación equipo Split 18.000 btu/hr $ 166.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.000 $ 166.000
Total Neto $ 498.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.620
TOTAL OC $ 592.620


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.