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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
757-886-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-04-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 757-124-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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757-124-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Subsecretaría de Salud Pública |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Mac-Iver 541 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-k |
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Dirección de Facturación |
Mac-Iver 541 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
61892,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Mac-Iver 541 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
cgbproductos |
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Razón Social |
Cynthia Raquel Gutter Boim
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R.U.T. |
6.977.718-k |
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Sucursal |
cgbproductos |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30141511
| Película de ventana | 1 | Unidad | Se consulta la provisión e instalación de film esmaltado marca 3M (preferiblemente) para una superficie de 19.5 m2 en ventanas interiores (tabique y puerta viadriado). Además provisión e instalación de film protector solar en ventanas exteriores de 20 m2 | |
$ 325.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 325.750
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$ 325.750
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Total Neto
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$ 325.750
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 61.892
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$ 387.642
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.