Orden de Compra. Nº758-130-OC07 "B-049 SOPORTE PROYECTOR"
Recuerde que el responsable del pago es Oficina Nacional de Emergencia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 758-130-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-03-2007
Nombre de la Orden de Compra B-049 SOPORTE PROYECTOR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SOLAD N° B-049 DEL 15-03-2007 RES.EXE. N° B-083 DEL 21-03-2007 ITEM: 29-05-002
Proveniente de Licitación 758-27-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio del Interior - Onemi
Razón Social Oficina Nacional de Emergencia
R.U.T. 60.509.001-k
Dirección de Unidad de Compra Beauchef N° 1671
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura a 7 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Oficina Nacional de Emergencia
R.U.T. 60.509.001-k
Dirección de Facturación Beauchef N° 1671
Comuna -1
Impuesto 35910
Dirección de Envío de la Factura Beauchef N° 1671
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DAVID CAROL MARCIAL MARCIAL
R.U.T. 7.284.907-8
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45111802
Instalacion de proyector multimedia segun anexo.1UnidadInstalacion de proyector multimedia segun anexo.PROVISION, INSTALACION Y CABLEADO DE SOPORTE (360º) PARA PROYECTOR EN SALA REUNIONES $ 189.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.000 $ 189.000
Total Neto $ 189.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.910
TOTAL OC $ 224.910


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.