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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
758-135-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-03-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
O-6944 Mochila para Formación de Instructores (CERT) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ministerio del Interior - Onemi |
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Razón Social |
Oficina Nacional de Emergencia
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R.U.T. |
60.509.001-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Oficina Nacional de Emergencia
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R.U.T. |
60.509.001-k |
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Dirección de Facturación |
BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
2273317,51 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-03-2018 |
| DATOS DE CONTACT0 | PATRICIO POBLETE ONEMI NIVEL CENTRAL |
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Proveedor |
INVERSIONES COPAHUE |
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Razón Social |
INVERSIONES COPAHUE SPA
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R.U.T. |
76.612.123-3 |
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Sucursal |
INVERSIONES COPAHUE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53121801 2239-9-LP13
| set o kit para viaje | 525 | | (1379425 )KIT DE SEGURIDAD - PROTECCION PERSONAL - 1405925 | (1379425) KIT DE SEGURIDAD - PROTECCION PERSONAL -; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 23.495,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.334.875
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$ 12.334.875
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Total Neto
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$ 12.334.875
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Descuento
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$ 370.046
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.273.318
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 14.238.147
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.