Orden de Compra. Nº758-14-OC07 "B-162 10.000 SACOS"
Recuerde que el responsable del pago es Oficina Nacional de Emergencia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 758-14-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-01-2007
Nombre de la Orden de Compra B-162 10.000 SACOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SOLAD N° B-162 DEL 19-12-2006 RES.EXE. N° B-012 DEL 12-01-2007 ITEM: FF.EE. MININT NOTA: EN FARDOS DE 500 UNIDADES.-
Proveniente de Licitación 758-159-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio del Interior - Onemi
Razón Social Oficina Nacional de Emergencia
R.U.T. 60.509.001-k
Dirección de Unidad de Compra Beauchef N° 1671
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura a 7 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Oficina Nacional de Emergencia
R.U.T. 60.509.001-k
Dirección de Facturación Beauchef N° 1671
Comuna -1
Impuesto 150100
Dirección de Envío de la Factura Beauchef N° 1671
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COISA S A
R.U.T. 96.650.990-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121502
Sacos para empaquetado10000UnidadSacos para empaquetadoSACO DEF FLUVIAL POLIPROPILENO TEJIDO 65 GR/M2, DE 45X78 CMS. EN FARDOS DE 500 UNIDADES $ 79,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790.000 $ 790.000
Total Neto $ 790.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 150.100
TOTAL OC $ 940.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.