Orden de Compra. Nº758-180-SE23 "SC 14213 ELEMENTOS ERGONÓMICOS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE DESASTRES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 758-180-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-03-2023
Nombre de la Orden de Compra SC 14213 ELEMENTOS ERGONÓMICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 758-13-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS NORMALES
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE DESASTRES
R.U.T. 60.509.001-k
Dirección de Unidad de Compra Beauchef Nº 1671
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 477
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE DESASTRES
R.U.T. 60.509.001-k
Dirección de Facturación BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO
Comuna Santiago
Impuesto 1276287
Dirección de Envío de la Factura BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Digitador Ltda.
Razón Social IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DIGITAD
R.U.T. 76.522.100-5
Sucursal Digitador Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201611
Soportes de computador127UnidadADQUISICION CON ENTREGA DE ATRIL PARA NOTEBOOK ATRIL PARA NOTEBOOK FLOW DIGITADOR ERGONOMICS $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.130.300 $ 1.130.300
46182206
Soportes para muñecas36UnidadADQUISICION CON ENTREAQ DE APOYA MUÑECASAPOYA MUÑECA TECLADO POLIURETANO NEGRO $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.000 $ 306.000
46182205
Reposapiés43UnidadADQUISICION Y ENTREGA DE APOYA PIESAPOYA PIES MAD. REG ALT. Y ANG. C. ANTIDESLIZANTES $ 23.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.023.400 $ 1.023.400
44111517
Atriles29UnidadADQUISICIÓN Y ENTREGA DE SOPORTE ARTICULADOSOPORTE ARTICULADO PARA MONITOR Y NOTEBOOK $ 52.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.534.100 $ 1.534.100
42241802
Productos blandos ortopédicos para la espalda, lum80UnidadADQUISICION Y ENTREGA DE COJIN LUMBARCOJIN LUMBAR ERGONOMICO $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 872.000 $ 872.000
45111502
Atriles de escritorio60UnidadADQUISICIÓN Y ENTREGA DE SOPORTE ARTICULADO PARA MONITORATRIL/ SOPORTE ARTICULADO PARA MONITOR BLANCO $ 25.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.554.000 $ 1.554.000
43211802
Almohadillas de ratón o mousepad35UnidadADQUISICIÓN Y ENTREGA MOUSE PADMOUSE PAD C/APOYA MUÑECAS POLIURETANO D. ALT. NEGRO $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.500 $ 297.500
Total Neto $ 6.717.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.276.287
TOTAL OC $ 7.993.587


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.