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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
758-276-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-06-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SC 6896 SERVICIOS OPERACIÓN GARANTIZADA PLATAFORMA VSAT |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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758-9-LP18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ministerio del Interior - Onemi |
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Razón Social |
Oficina Nacional de Emergencia
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R.U.T. |
60.509.001-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Oficina Nacional de Emergencia
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R.U.T. |
60.509.001-k |
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Dirección de Facturación |
BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
7219999,99848 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ISOTEL |
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Razón Social |
ALDO BENITO SOTO FARIAS, SERVICIOS DE TELECOMUNICA
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R.U.T. |
76.099.202-K |
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Sucursal |
ISOTEL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43221521
| Unidad de acceso remoto de telecomunicaciones | 12 | Mes | Servicio de Operación garantizada para los sistemas satelitales de la plataforma VSAT de la Oficina Nacional de Emergencia. | Servicio de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Soporte Técnico para Sistema Satelital VSAT de ONEMI. |
$ 3.166.667,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.000.004
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$ 38.000.000
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Total Neto
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$ 38.000.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.220.000
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$ 45.220.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.