|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
758-402-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
14-06-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SC 7009 SOPORTE, MANTENCIÓN Y MONITOREO SAE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Ministerio del Interior - Onemi |
|
Razón Social |
Oficina Nacional de Emergencia
|
|
R.U.T. |
60.509.001-k |
|
Dirección de Unidad de Compra |
BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Oficina Nacional de Emergencia
|
|
R.U.T. |
60.509.001-k |
|
Dirección de Facturación |
BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
145820441,52 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Global Systems Chile SPA |
|
Razón Social |
GLOBAL SYSTEMS CHILE SPA
|
|
R.U.T. |
96.842.950-7 |
|
Sucursal |
Global Systems Chile SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102205
| Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomu | 24 | Mes | Contratación del servicio de Soporte, Mantención y Monitoreo del sistema SAE | Renovación de todo el hardware involucrado en el funcionamiento del sistema SAE, con sus licencias respectivas, cables y accesorios correspondientes. |
$ 31.978.167,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 767.476.008
|
$ 767.476.008
|
|
|
Total Neto
|
$ 767.476.008
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 145.820.442
|
|
$ 913.296.450
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.