|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
758-418-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
10-06-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Suministro de Combustible Vehículos Institucionales |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE DESASTRES
|
|
R.U.T. |
60.509.001-k |
|
Dirección de Facturación |
BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
19957983,23 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Cia.Pet.de Chile Comb. |
|
Razón Social |
COPEC S.A.
|
|
R.U.T. |
99.520.000-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Cia.Pet.de Chile Comb. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
15101506
| Gasolina | 1 | Unidad | Combustible para vehículos motorizados, a través de sistema de tarjeta electrónica de prepago, con cobertura nacional | Gasolina de 95 octanos |
$ 50.420.168,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 50.420.168
|
$ 50.420.168
|
15101509
| Combustible para barcos | 1 | Unidad | Combustible para vehículos motorizados, a través de sistema de tarjeta electrónica de prepago, con cobertura nacional | Petróleo Diesel |
$ 54.621.849,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 54.621.849
|
$ 54.621.849
|
|
|
Total Neto
|
$ 105.042.017
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 19.957.983
|
|
$ 125.000.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.