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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
758-453-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SC 24393 ADQUISICIÓN 03 CAJAS PARA COFFEE BREAK, SENAPRED REGIÓN DE ATACAMA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE DESASTRES
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R.U.T. |
60.509.001-k |
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Dirección de Facturación |
BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
59873,94 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ANGELICA PAOLA AVALOS MANRIQUEZ |
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Razón Social |
ANGELICA PAOLA AVALOS MANRIQUEZ
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R.U.T. |
12.444.507-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ANGELICA PAOLA AVALOS MANRIQUEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 3 | Caja | ADQUISICIÓN 03 CAJAS PARA COFFEE BREAK
En formulario compra ágil adjunto encontrará detalles de lo solicitado para caja | Se ofrece la entrega de 03 cajas de coffee break, cada una conteniendo los insumos solicitados por la entidad compradora, incluyendo vasos desechables, cucharillas, endulzantes, dulces individuales y demás productos solicitados. Contacto poli_888@hotmail |
$ 105.042,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 315.126
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$ 315.126
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Total Neto
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$ 315.126
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 59.874
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$ 375.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.