Orden de Compra. Nº758-50-AG26 "SC 22727 ADQUISICIÓN ARTICULOS DE ASEO, SENAPRED REGIÓN ANTOFAGASTA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE DESASTRES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 758-50-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-01-2026
Nombre de la Orden de Compra SC 22727 ADQUISICIÓN ARTICULOS DE ASEO, SENAPRED REGIÓN ANTOFAGASTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS NORMALES
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE DESASTRES
R.U.T. 60.509.001-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 412
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE DESASTRES
R.U.T. 60.509.001-k
Dirección de Facturación BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO
Comuna Santiago
Impuesto 271428,49
Dirección de Envío de la Factura BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora Chávez Limitada
Razón Social COMERCIALIZADORA CHAVEZ LIMITADA
R.U.T. 77.940.079-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora Chávez Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico1Unidad100 (cien) Paquetes toalla papel DH Ext. Blanco Paq de 2 uu 30 (treinta)Paquetes papel higiénico de 6 uu. c/u.250 mtrs. doble hoja blanco 4 (cuatro) Bidones de lavalozas de 5 lits 4 (cuatro)Bidones jabón de mano de 5 ltrs 30 (treinta)Esponjas abrasivas para loza 30 (treinta)Baldes de toallas desinfectantes 30 (treinta)Desodorantes ambientales para baños 30 (treinta)Lysoform o equivalente 10 (diez)Desinfectantes todo insecto EL DESPACHO DE LOS PRODUCTOS DEBE SER ENTREGADO EN LA DIRECCION INDIDA Estimados adjunto cotización. Realizaremos la entrega 24 horas después de la recepción de la orden de compra. Despacho incluido. Proveedor local. Contacto: Percy Chávez Cepeda Celular: +569 94890441 Correo: comercializadora.chavezltda@gmail.com $ 1.428.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428.571 $ 1.428.571
Total Neto $ 1.428.571
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 271.428
TOTAL OC $ 1.699.999


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 20.212.709-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.