Orden de Compra. Nº758-56-MC20 "SC 10271 SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA NISSAN"
Recuerde que el responsable del pago es Oficina Nacional de Emergencia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 758-56-MC20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-02-2020
Nombre de la Orden de Compra SC 10271 SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA NISSAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio del Interior - Onemi
Razón Social Oficina Nacional de Emergencia
R.U.T. 60.509.001-k
Dirección de Unidad de Compra BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 272
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Oficina Nacional de Emergencia
R.U.T. 60.509.001-k
Dirección de Facturación BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO
Comuna Santiago
Impuesto 94240
Dirección de Envío de la Factura BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor omar bolados milla
Razón Social OMAR ANTONIO BOLADOS MILLA
R.U.T. 9.755.010-7
Sucursal omar bolados milla
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180102
Reparación de Transmisión1Unidad no definidaSERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA CAMIONETA NISSAN NAVARA AÑO 2013, PPU: FWWZ-91 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ONEMI COQUIMBOCAMBIO DE EJE PALIER COMPLETO LADO IZQUIERDO (REPUESTO ORIGINAL) Y MANO DE OBRA $ 496.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 496.000 $ 496.000
Total Neto $ 496.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.240
TOTAL OC $ 590.240


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.