|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
758-633-CM20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
23-12-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SC 11426 LICENCIA ADOBE ACROBAT PRO DC FOR TEAMS TEAM LICENSING SUBSCRIPTION NEW 1 USER LEVEL 1 PARA ONEMI. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Ministerio del Interior - Onemi |
|
Razón Social |
Oficina Nacional de Emergencia
|
|
R.U.T. |
60.509.001-k |
|
Dirección de Unidad de Compra |
BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Dólar Americano |
|
Razón Social |
Oficina Nacional de Emergencia
|
|
R.U.T. |
60.509.001-k |
|
Dirección de Facturación |
BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
124,26 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Sumatec Ltda. |
|
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.367.430-4 |
|
Sucursal |
Sumatec Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
0 2239-7-LP14
| | 3 | | (1599364 )LICENCIA ADOBE ACROBAT PRO DC FOR TEAMS TEAM LICENSING SUBSCRIPTION NEW 1 USER LEVEL 1 1 - 9 UNIDA 1601262 | (1599364) LICENCIA ADOBE ACROBAT PRO DC FOR TEAMS TEAM LICENSING SUBSCRIPTION NEW 1 USER LEVEL 1 1 - 9 UNIDA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
US$ 218,00
|
US$ 0,00
|
US$ 0,00
|
US$ 654,00
|
US$ 654,00
|
|
|
Total Neto
|
US$ 654,00
|
|
Descuento
|
US$ 0,00
|
|
Cargos
|
US$ 0,00
|
|
IVA 19 %
|
US$ 124,26
|
|
Impuesto específico
|
US$ 0,00
|
|
US$ 778,26
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.