Orden de Compra. Nº758-66-CM20 "S/C N° 10333 SERVICIO DE BALANCEO NEUMÁTICOS VEHC. MZ-2446 "
Recuerde que el responsable del pago es Oficina Nacional de Emergencia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 758-66-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-02-2020
Nombre de la Orden de Compra S/C N° 10333 SERVICIO DE BALANCEO NEUMÁTICOS VEHC. MZ-2446
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio del Interior - Onemi
Razón Social Oficina Nacional de Emergencia
R.U.T. 60.509.001-k
Dirección de Unidad de Compra BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 279
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Oficina Nacional de Emergencia
R.U.T. 60.509.001-k
Dirección de Facturación BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO
Comuna Santiago
Impuesto 4644
Dirección de Envío de la Factura BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dist.Hernán Castro Monje y Cía - Casa Matriz
Razón Social DISTRIBUIDORA DURUN LIMITADA
R.U.T. 79.901.110-7
Sucursal Dist.Hernán Castro Monje y Cía - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180104
2239-22-LR15
Reparación de tren delantero o trasero6 (1256049 )SERVICIO DE BALANCEO - CAMIÓN VALOR POR NEUMÁTICO 1282058(1256049) SERVICIO DE BALANCEO - CAMIÓN VALOR POR NEUMÁTICO; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
Total Neto $ 25.200
Descuento $ 756
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.644
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 29.088


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.