|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
758-69-CM21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
08-03-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SC 11630 Adquisición de cursos de género para ONEMI. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA DEL MINIS
|
|
R.U.T. |
60.509.001-k |
|
Dirección de Facturación |
BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CRECER LTDA. |
|
Razón Social |
CENTRO DE CRECIMIENTO CONTINUO LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.857.910-1 |
|
Sucursal |
CRECER LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
86111504 2239-9-lp14
| Programas no diplomados a distancia | 4 | | (1426251 )CURSO GENERAL - GENERO, EQUIDAD E INCLUSION VALOR POR ALUMNO 1428438 | (1426251) CURSO GENERAL - GENERO, EQUIDAD E INCLUSION VALOR POR ALUMNO; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 135.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 540.000
|
$ 540.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 540.000
|
|
Descuento
|
$ 2.700
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 537.300
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
Esta orden de compra está exenta de impuestos por Servicio de capacitación exento de IVA.
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.