Orden de Compra. Nº758-69-CM21 "SC 11630 Adquisición de cursos de género para ONEMI."
Recuerde que el responsable del pago es OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA DEL MINIS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 758-69-CM21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-03-2021
Nombre de la Orden de Compra SC 11630 Adquisición de cursos de género para ONEMI.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio del Interior - Onemi
Razón Social OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA DEL MINIS
R.U.T. 60.509.001-k
Dirección de Unidad de Compra BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 294
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA DEL MINIS
R.U.T. 60.509.001-k
Dirección de Facturación BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CRECER LTDA.
Razón Social CENTRO DE CRECIMIENTO CONTINUO LIMITADA
R.U.T. 78.857.910-1
Sucursal CRECER LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86111504
2239-9-lp14
Programas no diplomados a distancia4 (1426251 )CURSO GENERAL - GENERO, EQUIDAD E INCLUSION VALOR POR ALUMNO 1428438(1426251) CURSO GENERAL - GENERO, EQUIDAD E INCLUSION VALOR POR ALUMNO; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 135.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000
Total Neto $ 540.000
Descuento $ 2.700
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 537.300

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por Servicio de capacitación exento de IVA.

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.