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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
758-721-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 758-25-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto superior a 1.000 utm.)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE DESASTRES
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R.U.T. |
60.509.001-k |
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Dirección de Facturación |
BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
49970000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EIST SpA |
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Razón Social |
EIST SPA
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R.U.T. |
76.098.467-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EIST SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46171606
| Sirenas | 24 | Mes | Servicio de mantenimiento y mejoras para el Sistema de Sirenas de Alerta de Tsunami de la región de Antofagasta de SENAPRED
Enviar factura a: dipresrecepcion@custodium.com | Servicio de mantenimiento del Sistema de Sirenas de la región de Antofagasta durante 24 meses
SC 20927 del 22/05/2025 y OC 23990
Res. Exta. 1465 del 02/09/2025 Autoriza Trato Directo y contrato
Sr. proveedor ACEPTE OC y revise adjuntos al momento de fa |
$ 9.000.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 216.000.000
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$ 216.000.000
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46171606
| Sirenas | 1 | Unidad | Servicio de mantenimiento y mejoras para el Sistema de Sirenas de Alerta de Tsunami de la región de Antofagasta de SENAPRED
Enviar factura a: dipresrecepcion@custodium.com | Servicio de Mejoras del Sistema de Sirenas de la región de Antofagasta
SC 20927 del 22/05/2025 y OC 23990
Res. Exta. 1465 del 02/09/2025 Autoriza Trato Directo y contrato
Sr. proveedor ACEPTE OC y revise adjuntos al momento de facturar
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$ 47.000.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.000.000
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$ 47.000.000
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Total Neto
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$ 263.000.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 49.970.000
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$ 312.970.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.