Orden de Compra. Nº758-721-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 758-25-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE DESASTRES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 758-721-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 758-25-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto superior a 1.000 utm.)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS NORMALES
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE DESASTRES
R.U.T. 60.509.001-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3226 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE DESASTRES
R.U.T. 60.509.001-k
Dirección de Facturación BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO
Comuna Santiago
Impuesto 49970000
Dirección de Envío de la Factura BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EIST SpA
Razón Social EIST SPA
R.U.T. 76.098.467-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EIST SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171606
Sirenas24MesServicio de mantenimiento y mejoras para el Sistema de Sirenas de Alerta de Tsunami de la región de Antofagasta de SENAPRED Enviar factura a: dipresrecepcion@custodium.comServicio de mantenimiento del Sistema de Sirenas de la región de Antofagasta durante 24 meses SC 20927 del 22/05/2025 y OC 23990 Res. Exta. 1465 del 02/09/2025 Autoriza Trato Directo y contrato Sr. proveedor ACEPTE OC y revise adjuntos al momento de fa $ 9.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000.000 $ 216.000.000
46171606
Sirenas1UnidadServicio de mantenimiento y mejoras para el Sistema de Sirenas de Alerta de Tsunami de la región de Antofagasta de SENAPRED Enviar factura a: dipresrecepcion@custodium.comServicio de Mejoras del Sistema de Sirenas de la región de Antofagasta SC 20927 del 22/05/2025 y OC 23990 Res. Exta. 1465 del 02/09/2025 Autoriza Trato Directo y contrato Sr. proveedor ACEPTE OC y revise adjuntos al momento de facturar $ 47.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.000.000 $ 47.000.000
Total Neto $ 263.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.970.000
TOTAL OC $ 312.970.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.