|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
758-939-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-11-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
H-18 SOLUCIÓN DE STORAGE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
758-60-LQ15 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Ministerio del Interior - Onemi |
|
Razón Social |
Oficina Nacional de Emergencia
|
|
R.U.T. |
60.509.001-k |
|
Dirección de Unidad de Compra |
BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Oficina Nacional de Emergencia
|
|
R.U.T. |
60.509.001-k |
|
Dirección de Facturación |
BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
27317688,52 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
INTESIS |
|
Razón Social |
INTEGRADORES DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS S A
|
|
R.U.T. |
78.159.800-3 |
|
Sucursal |
INTESIS |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
81112006
| Servicios de almacenamiento de datos | 1 | Unidad | Solución de Storage que permita respaldar la información operativa y de gestión de la institución, en dependencias de ONEMI Central y a la vez en el Ministerio del Interior | Se adjunta propuesta técnica, económica y anexos solicitados. Valor indicado corresponde al precio NETO por el total del proyecto. Se debe sumar el IVA |
$ 143.777.308,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 143.777.308
|
$ 143.777.308
|
|
|
Total Neto
|
$ 143.777.308
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 27.317.689
|
|
$ 171.094.997
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.