Orden de Compra. Nº758004-169-SE15 "chaquetas"
Recuerde que el responsable del pago es Universidad de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 758004-169-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-05-2015
Nombre de la Orden de Compra chaquetas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5603-13-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FCFM-Centro Sismologico Nacional
Razón Social Universidad de Chile
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Beauchef 1225 Santiago Centro
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Universidad de Chile
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Beauchef 1225 Santiago Centro
Comuna Santiago Centro
Impuesto 85215
Dirección de Envío de la Factura Beauchef 1225 Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-05-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CROMACTIVASA
Razón Social CROMACTIVA S.A
R.U.T. 76.669.930-8
Sucursal CROMACTIVASA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales15Unidad no definida   $ 29.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448.500 $ 448.500
Total Neto $ 448.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.215
TOTAL OC $ 533.715


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.