Orden de Compra. Nº759-1846-SE15 "SERVICIO DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LOS EDIFICIOS INSTITUCIONALES. HABILITACIÓN ALA ORIENTE PISO 7 DE MONEDA Nº 1155"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaría de Justicia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 759-1846-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-11-2015
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LOS EDIFICIOS INSTITUCIONALES. HABILITACIÓN ALA ORIENTE PISO 7 DE MONEDA Nº 1155
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 759-8-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio de justicia - Subsecretaría de Justicia
Razón Social Subsecretaría de Justicia
R.U.T. 61.001.000-8
Dirección de Unidad de Compra Morande 107, Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaría de Justicia
R.U.T. 61.001.000-8
Dirección de Facturación Moneda 1155
Comuna Santiago Centro
Impuesto 561792
Dirección de Envío de la Factura Moneda 1155
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Aseo Industrial - Fumigaciones Servar Ltda.
Razón Social ASEO INDUSTRIAL FUMIGACIONES SERVAR LIMITADA
R.U.T. 77.261.380-6
Sucursal Aseo Industrial - Fumigaciones Servar Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadEL PAGO SE REALIZARÁ MENSUALMENTE, DENTRO DE LOS 30 DÍAS CORRIDOS SIGUIENTES, CONTADOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA O BOLETA RESPECTIVA Y CONTRA LA ENTREGA Y RECEPCIÓN CONFORME DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS.EL PRECIO POR LOS SERVICIOS SERÁ EL INDICADO POR EL CONTRATISTA EN SU OFERTA ECONÓMICA, EL CUAL CONSISTE EN EL MONTO MENSUAL DE $299.880, IMPUESTOS INCLUIDOS. EN NOVIEMBRE SE PAGA PROPORCIONAL DE 22 DÍAS: $219.912 $ 2.956.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.956.800 $ 2.956.800
Total Neto $ 2.956.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 561.792
TOTAL OC $ 3.518.592


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.