Orden de Compra. Nº759-2019-SE09 "Bateria para equipo de emergencia"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaría de Justicia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 759-2019-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-08-2009
Nombre de la Orden de Compra Bateria para equipo de emergencia
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 759-156-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio de justicia - Subsecretaría de Justicia
Razón Social Subsecretaría de Justicia
R.U.T. 61.001.000-8
Dirección de Unidad de Compra Morande 107, Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaría de Justicia
R.U.T. 61.001.000-8
Dirección de Facturación Morande 107, Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 50141
Dirección de Envío de la Factura Morande 107, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FUMEX
Razón Social FUMIGACIONES Y EXPORTACIONES LIMITADA
R.U.T. 78.073.250-4
Sucursal FUMEX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111706
Luces de emergencia o estroboscópicas70UnidadBaterias de gel de 6V - 4,5 Amp., para equipos de emergencia  $ 3.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.900 $ 263.900
Total Neto $ 263.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.141
TOTAL OC $ 314.041


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.