Orden de Compra. Nº759-487-CM19 "SERVICIO DE TRANSPORTE - SEREMI DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaría de Justicia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 759-487-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-05-2019
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE - SEREMI DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio de justicia - Subsecretaría de Justicia
Razón Social Subsecretaría de Justicia
R.U.T. 61.001.000-8
Dirección de Unidad de Compra Morande 107, Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1600
Usuario SIGFE Diego Gomez Urbina
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaría de Justicia
R.U.T. 61.001.000-8
Dirección de Facturación Morande 107, Santiago
Comuna Santiago Centro
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Morande 107, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Patagoniafull
Razón Social carlos purisimo salinas ferrer
R.U.T. 8.682.233-4
Sucursal Patagoniafull
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
2239-10-LP14
Servicios de autobuses contratados3 (1381517 )MINIBUS JAC SUNRAY VALOR MEDIO DÍA 1408017(1381517) MINIBUS JAC SUNRAY VALOR MEDIO DÍA; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
Total Neto $ 210.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 210.000

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por el artículo 13 del Decreto Ley N° 825 "Ley sobre impuesto a las ventas y servicios"

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.