Orden de Compra. Nº760-228-SE25 "SC 140 CONTRATO TALLER MECANICO ORDEN DE COMPRA DESDE 760-2-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 760-228-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-06-2025
Nombre de la Orden de Compra SC 140 CONTRATO TALLER MECANICO ORDEN DE COMPRA DESDE 760-2-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 760-2-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SAG - Valparaíso
Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
R.U.T. 61.308.000-7
Dirección de Unidad de Compra Freire 765
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
R.U.T. 61.308.000-7
Dirección de Facturación Freire 765
Comuna Quillota
Impuesto 2336381,74
Dirección de Envío de la Factura Freire 765
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CasMag Ltda.
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y AUTOMOTRIZ CASMAG LIMITADA
R.U.T. 76.111.977-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CasMag Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías12296746UnidadCONTRATO DE SUMINISTRO POR SERVICIOS DE MANTENCION, REPARACION Y LIMPIEZA DE VEHICULOS FISCALES, OFICINA SAG SAN FELIPE, PERIODO JUNIO 2025 A MAYO 2028.-CONTRATO DE SUMINISTRO POR SERVICIOS DE MANTENCION, REPARACION Y LIMPIEZA DE VEHICULOS FISCALES, OFICINA SAG SAN FELIPE, PERIODO JUNIO 2025 A MAYO 2028.- $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.296.746 $ 12.296.746
Total Neto $ 12.296.746
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.336.382
TOTAL OC $ 14.633.128


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.