Orden de Compra. Nº761-108-SE19 "OC DE 761-2-L119 RETAPIZADO DE SITIALES Y SOFA E37960/2018"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 761-108-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-01-2019
Nombre de la Orden de Compra OC DE 761-2-L119 RETAPIZADO DE SITIALES Y SOFA E37960/2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 761-2-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio del Interior - Subsecretaría de Desarrollo Regional
Razón Social Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
R.U.T. 60.515.000-4
Dirección de Unidad de Compra TEATINOS 92 PISO 2°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 416
Usuario SIGFE jcancino0505
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
R.U.T. 60.515.000-4
Dirección de Facturación TEATINOS 92 PISO 2°
Comuna Santiago
Impuesto 302100
Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 92 PISO 2°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tapiceria Maite
Razón Social carlos humberto mancilla paredes
R.U.T. 7.633.080-8
Sucursal Tapiceria Maite
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56121006
Bancos o banquetas tapizadas1UnidadOC DE 761-2-L119 SERVICIO DE “RETAPIZADOY RESTAURACIÓN DE SITIALES Y SOFA GABINETE SUBDERE” E37960/2018 CONTACTO: JOSE ARAVENA 226363926 ENVIAR FACTURA AL CORREO: factura.electronica@subdere.gov.clOC DE 761-2-L119 SERVICIO DE “RETAPIZADOY RESTAURACIÓN DE SITIALES Y SOFA GABINETE SUBDERE” E37960/2018 CONTACTO: JOSE ARAVENA 226363926 ENVIAR FACTURA AL CORREO: factura.electronica@subdere.gov.cl $ 1.590.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.590.000 $ 1.590.000
Total Neto $ 1.590.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 302.100
TOTAL OC $ 1.892.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.