|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
761-108-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
30-01-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC DE 761-2-L119 RETAPIZADO DE SITIALES Y SOFA E37960/2018 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
761-2-L119 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
jcancino0505 |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
|
|
R.U.T. |
60.515.000-4 |
|
Dirección de Facturación |
TEATINOS 92 PISO 2° |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
302100 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
TEATINOS 92 PISO 2° |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Tapiceria Maite |
|
Razón Social |
carlos humberto mancilla paredes
|
|
R.U.T. |
7.633.080-8 |
|
Sucursal |
Tapiceria Maite |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
56121006
| Bancos o banquetas tapizadas | 1 | Unidad | OC DE 761-2-L119 SERVICIO DE “RETAPIZADOY RESTAURACIÓN DE SITIALES Y SOFA GABINETE SUBDERE”
E37960/2018
CONTACTO: JOSE ARAVENA 226363926
ENVIAR FACTURA AL CORREO: factura.electronica@subdere.gov.cl | OC DE 761-2-L119 SERVICIO DE “RETAPIZADOY RESTAURACIÓN DE SITIALES Y SOFA GABINETE SUBDERE”
E37960/2018
CONTACTO: JOSE ARAVENA 226363926
ENVIAR FACTURA AL CORREO: factura.electronica@subdere.gov.cl
|
$ 1.590.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.590.000
|
$ 1.590.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.590.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 302.100
|
|
$ 1.892.100
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.