Orden de Compra. Nº761-139-CM26 " OC CONVENIO MARCO ARTICULOS DE ASEO NIVEL CENTRAL E3646/2026"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 761-139-CM26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-04-2026
Nombre de la Orden de Compra OC CONVENIO MARCO ARTICULOS DE ASEO NIVEL CENTRAL E3646/2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio del Interior - Subsecretaría de Desarrollo Regional
Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
R.U.T. 60.515.000-4
Dirección de Unidad de Compra teatinos 92 segundo piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 750
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
R.U.T. 60.515.000-4
Dirección de Facturación TEATINOS 92 PISO 2°
Comuna
Impuesto 189173,5
Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 92 PISO 2°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Agustin SPA
Razón Social COMERCIAL AGUSTIN SPA
R.U.T. 76.287.853-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Agustin SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-8-LR25
SERVILLETA DESECHABLE TORK COCTEL HOJA SIMPLE 200 UNIDADES RM50 (4625559) SERVILLETA DESECHABLE TORK COCTEL HOJA SIMPLE 200 UNIDADES RM(4625559) SERVILLETA DESECHABLE TORK COCTEL HOJA SIMPLE 200 UNIDADES RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; TEATINOS 92 PISO 2° $ 837,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.850 $ 41.850
0
2239-8-LR25
TOALLA DE PAPEL ELITE HOJA SIMPLE 250M 2 ROLLOS RM150 (4627193) TOALLA DE PAPEL ELITE HOJA SIMPLE 250M 2 ROLLOS RM(4627193) TOALLA DE PAPEL ELITE HOJA SIMPLE 250M 2 ROLLOS RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; TEATINOS 92 PISO 2° $ 5.646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 846.900 $ 846.900
0
2239-8-LR25
CLORO GEL IMPEKE 2,5% 900 ML D-1445/21 RM100 (4548172) CLORO GEL IMPEKE 2,5% 900 ML D-1445/21 RM(4548172) CLORO GEL IMPEKE 2,5% 900 ML D-1445/21 RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; TEATINOS 92 PISO 2° $ 1.069,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.900 $ 106.900
Total Neto $ 995.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 189.174
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.184.824


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.