Orden de Compra. Nº761-1668-SE11 "MANTENCION 10.000 KM TUCSON TALCA E91552"
Recuerde que el responsable del pago es - - -
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 761-1668-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-08-2011
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION 10.000 KM TUCSON TALCA E91552
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio del Interior - Subsecretaría de Desarrollo Regional
Razón Social - - -
R.U.T. 60.515.000-4
Dirección de Unidad de Compra MORANDE 115 PISO 10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social - - -
R.U.T. 60.515.000-4
Dirección de Facturación TEATINOS 92 PISO 2°
Comuna Santiago
Impuesto 15380,88
Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 92 PISO 2°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial y automotriz san rafael e.i.r.l.
Razón Social FELISA EUGENIA CLAVER HOJAS, AUTOMOTRIZ E.I.R.L.
R.U.T. 76.363.570-8
Sucursal comercial y automotriz san rafael e.i.r.l.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definida   $ 80.952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.952 $ 80.952
Total Neto $ 80.952
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.381
TOTAL OC $ 96.333


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.