|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
761-186-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
22-02-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC DE LICITACION 761-3-LE18 E3580/2018 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
761-3-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
|
|
R.U.T. |
60.515.000-4 |
|
Dirección de Facturación |
TEATINOS 92 PISO 2° |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
1530223,71 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
TEATINOS 92 PISO 2° |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
QUALITY WATER SERVICE CHILE SPA |
|
Razón Social |
QUALITY WATER SERVICE CHILE SPA
|
|
R.U.T. |
76.246.617-1 |
|
Sucursal |
QUALITY WATER SERVICE CHILE SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50202301
| Agua | 1 | Unidad | Arriendo de Equipos Purificadores y Dispensadores de agua con conexión a red agua potable | MAQUINA MODELO WL3
CALIENTE,SODA ,AGUA FRIA
6 ETAPAS DE FILTRADO
CARBON
POST CARBON
SEDIMENTO
FILTRO COCO
LUZ UV
FIREWELL |
$ 8.053.809,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.053.809
|
$ 8.053.809
|
|
|
Total Neto
|
$ 8.053.809
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.530.224
|
|
$ 9.584.033
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.