Orden de Compra. Nº761-432-SE21 "OC DE 761-56-L121 LICENCIAS TABLEAU FICHA UNICA REGIONAL E20188/2021"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 761-432-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-12-2021
Nombre de la Orden de Compra OC DE 761-56-L121 LICENCIAS TABLEAU FICHA UNICA REGIONAL E20188/2021
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 761-56-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio del Interior - Subsecretaría de Desarrollo Regional
Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
R.U.T. 60.515.000-4
Dirección de Unidad de Compra TEATINOS 92 PISO 2°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4032
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
R.U.T. 60.515.000-4
Dirección de Facturación TEATINOS 92 PISO 2°
Comuna Santiago
Impuesto 602950,465
Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 92 PISO 2°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLEX
Razón Social SOLUCIONES EXPERTAS S A
R.U.T. 96.725.400-2
Sucursal SOLEX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43231512
Software de gestión de licencias1UnidadOC DE 761-56-L121 LICENCIAS TABLEAU FICHA UNICA REGIONAL RESOLUCION 10966/2021 E20188/2021 IMPUTACION: 0505012907001 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: EDUARDO SALOMON 227203728 ENVIO DE FACTURA: DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM  $ 3.173.424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.173.424 $ 3.173.424
Total Neto $ 3.173.424
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 602.950
TOTAL OC $ 3.776.374


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.