Orden de Compra. Nº761-524-AG20 "OC compra ágil: 761-64-COT20 BATERIA VEHICULO GABINETE E26853/2020"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 761-524-AG20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-12-2020
Nombre de la Orden de Compra OC compra ágil: 761-64-COT20 BATERIA VEHICULO GABINETE E26853/2020
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio del Interior - Subsecretaría de Desarrollo Regional
Razón Social Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
R.U.T. 60.515.000-4
Dirección de Unidad de Compra TEATINOS 92 PISO 2°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5446
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
R.U.T. 60.515.000-4
Dirección de Facturación TEATINOS 92 PISO 2°
Comuna Santiago
Impuesto 18715
Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 92 PISO 2°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 78199460k
Razón Social GRBAC Y GRBAC COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.199.460-k
Sucursal 78199460k
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111703
Baterías para vehículos1UnidadOC compra ágil: 761-64-COT20 BATERIA VEHICULO GABINETE E26853/2020 CONTACTO: MARCO MORAGA 226363695 1 PAGO ENVIAR FACTURA A dipresrecepcion@custodium.com  $ 98.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.500 $ 98.500
Total Neto $ 98.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.715
TOTAL OC $ 117.215


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.