Orden de Compra. Nº761-525-SE22 "OC RENOVACION CONTRATO ASEO URS BIO BIO E21192/2021"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 761-525-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-10-2022
Nombre de la Orden de Compra OC RENOVACION CONTRATO ASEO URS BIO BIO E21192/2021
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 761-45-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio del Interior - Subsecretaría de Desarrollo Regional
Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
R.U.T. 60.515.000-4
Dirección de Unidad de Compra TEATINOS 92 PISO 2°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3491 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
R.U.T. 60.515.000-4
Dirección de Facturación TEATINOS 92 PISO 2°
Comuna Santiago
Impuesto 695400
Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 92 PISO 2°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BRILL LIMPIEZA LTDA
Razón Social BRILL SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA lTDA.
R.U.T. 76.046.612-3
Sucursal BRILL LIMPIEZA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definidaOC RENOVACION CONTRATO ASEO URS BIO BIO E21192/2021 RESOLUCION 8647 DE FECHA 22/10/2021 CONTACTO LENKA PAREDES 2 27203587 RESOLUCION 8647/2021 PAGOS 12 AÑO 2022 $ 795.900 AÑO 2021 $3.629.500 CDP 555 IMP 0505012208001   $ 3.660.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.660.000 $ 3.660.000
Total Neto $ 3.660.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 695.400
TOTAL OC $ 4.355.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.