Orden de Compra. Nº761-534-SE22 "OC DE 761-43-LE22 LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE MODERNIZACION DIV. MUNCIPAL E19226/2022"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 761-534-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-11-2022
Nombre de la Orden de Compra OC DE 761-43-LE22 LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE MODERNIZACION DIV. MUNCIPAL E19226/2022
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 761-43-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio del Interior - Subsecretaría de Desarrollo Regional
Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
R.U.T. 60.515.000-4
Dirección de Unidad de Compra TEATINOS 92 PISO 2°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4026 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
R.U.T. 60.515.000-4
Dirección de Facturación TEATINOS 92 PISO 2°
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 92 PISO 2°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Q4T
Razón Social QUALITY FOR TECHNOLOGY LIMITADA
R.U.T. 76.590.008-5
Sucursal Q4T
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80101505
Asesorías en gestión estratégica1UnidadOC DE 761-43-LE22 LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE MODERNIZACION DIV. MUNCIPAL E19226/2022 RESOLUCION CONTRATO: 10531/2022 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: ISABEL SOTO 2 26363634 N°PAGOS: 2 (40%-60%) CDP: N°1 ADM. DE FONDOS IMPUTACION: 0505022403602 ENVIAR FACTURA A dipresrecepcion@custodium.com  $ 25.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000.000 $ 25.000.000
Total Neto $ 25.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 25.000.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.