Orden de Compra. Nº761-601-SE25 "OC DE LICITACION PUBLICA 761-47-LE25 RENOVACIÓN LICENCIAMIENTO SOPHOS XGS 4500 PARA LA SUBDERE E11393/2025"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 761-601-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-09-2025
Nombre de la Orden de Compra OC DE LICITACION PUBLICA 761-47-LE25 RENOVACIÓN LICENCIAMIENTO SOPHOS XGS 4500 PARA LA SUBDERE E11393/2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 761-47-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio del Interior - Subsecretaría de Desarrollo Regional
Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
R.U.T. 60.515.000-4
Dirección de Unidad de Compra teatinos 92 segundo piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2326
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
R.U.T. 60.515.000-4
Dirección de Facturación TEATINOS 92 PISO 2°
Comuna Santiago
Impuesto 2269587,05
Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 92 PISO 2°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Compunet SpA.
Razón Social COMPUNET SPA
R.U.T. 78.466.220-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Compunet SpA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43231512
Software de gestión de licencias1UnidadOC DE LICITACION PUBLICA 761-47-LE25 RENOVACIÓN LICENCIAMIENTO SOPHOS XGS 4500 PARA LA SUBDERE E11393/2025 RES. EX. 5880/2505 ADJUDICA LICITACION CERTIFICADO DE FIANZA FOLIO Nº: B0216144 ADM. DE CONTRATO: JORGE SAPAG - TELEFONO: 226363911 ITEM.: 05.05.01.29.07.001 N° DE PAGOS: 1 ENVIO DE FACTURA A: DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COMRENOVACIÓN LICENCIAMIENTO SOPHOS XGS 4500 PARA LA SUBDERE $ 11.945.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.945.195 $ 11.945.195
Total Neto $ 11.945.195
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.269.587
TOTAL OC $ 14.214.782


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.