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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
761-601-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC DE LICITACION PUBLICA 761-47-LE25 RENOVACIÓN LICENCIAMIENTO SOPHOS XGS 4500 PARA LA SUBDERE E11393/2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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761-47-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
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R.U.T. |
60.515.000-4 |
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Dirección de Facturación |
TEATINOS 92 PISO 2° |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
2269587,05 |
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Dirección de Envío de la Factura |
TEATINOS 92 PISO 2° |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Compunet SpA. |
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Razón Social |
COMPUNET SPA
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R.U.T. |
78.466.220-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Compunet SpA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43231512
| Software de gestión de licencias | 1 | Unidad | OC DE LICITACION PUBLICA 761-47-LE25 RENOVACIÓN LICENCIAMIENTO SOPHOS XGS 4500 PARA LA SUBDERE E11393/2025
RES. EX. 5880/2505 ADJUDICA LICITACION
CERTIFICADO DE FIANZA FOLIO Nº: B0216144
ADM. DE CONTRATO: JORGE SAPAG - TELEFONO: 226363911
ITEM.: 05.05.01.29.07.001
N° DE PAGOS: 1
ENVIO DE FACTURA A: DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM | RENOVACIÓN LICENCIAMIENTO SOPHOS XGS 4500 PARA LA SUBDERE |
$ 11.945.195,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.945.195
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$ 11.945.195
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Total Neto
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$ 11.945.195
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.269.587
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$ 14.214.782
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.