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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
761-685-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC DE LICITACIÓN 761-57-LE24 SERVICIO DE ASEO OFICINA GABINETE SUBDERE E17026/2024 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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761-57-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
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R.U.T. |
60.515.000-4 |
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Dirección de Facturación |
TEATINOS 92 PISO 2° |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
1076773,13 |
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Dirección de Envío de la Factura |
TEATINOS 92 PISO 2° |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ESPACIOLIMP LIMITADA |
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Razón Social |
ESPACIOLIMP LIMITADA
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R.U.T. |
77.647.191-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ESPACIOLIMP LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | OC DE LICITACIÓN 761-57-LE24 SERVICIO DE ASEO OFICINA GABINETE SUBDERE E17026/2024
RES. EX. 10272/2024 ADJUDICA LICITACIÓN
ADM. DE CONTRATO: ROCIO MARTINEZ - FONO: 2 26904041
ITEM 05.05.01.22.08.001
N° DE PAGOS: 12
ENVIO DE FACTURA: DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM | VALOR NETO POR 12 MESES |
$ 5.667.227,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.667.227
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$ 5.667.227
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Total Neto
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$ 5.667.227
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.076.773
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$ 6.744.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.