Orden de Compra. Nº761-687-SE22 "OC DE 761-75-LE22 SERVICIOS LOGISTICOS REGION DE ATACAMA E23708/2022"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 761-687-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-11-2022
Nombre de la Orden de Compra OC DE 761-75-LE22 SERVICIOS LOGISTICOS REGION DE ATACAMA E23708/2022
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 761-75-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio del Interior - Subsecretaría de Desarrollo Regional
Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
R.U.T. 60.515.000-4
Dirección de Unidad de Compra TEATINOS 92 PISO 2°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4668
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
R.U.T. 60.515.000-4
Dirección de Facturación TEATINOS 92 PISO 2°
Comuna Santiago
Impuesto 926050,405
Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 92 PISO 2°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JAIME
Razón Social SOCIEDAD INMOBILIARIA CONSTRUCTORA HOTELERA Y
R.U.T. 76.234.102-6
Sucursal JAIME
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141601
Logística1UnidadOC DE 761-75-LE22SERVICIOS LOGISTICOS REGION DE ATACAMA E23708/2022 RESOLUCION 11498/2022 ADMINISTRADORA DE CONTRATO: ANDREA NOVOA 2 26363962 PAGO 1 CDP 609 IMPUTACION: 0505012208999 ENVIAR FACTURA A : dipresrecepcion@custodium.comSERVICIOS LOGISTICOS PARA JORNADA NACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE SUBDERE” EN REGIÓN DE ATACAMA (E23708/2022). $ 4.873.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.873.950 $ 4.873.950
Total Neto $ 4.873.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 926.050
TOTAL OC $ 5.800.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.