Orden de Compra. Nº761-689-SE23 "OC DE LICITACIÓN 761-65-LQ23 SERVICIO RENOVACIÓN DE LICENCIA VMWARE E18392/2023"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 761-689-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-10-2023
Nombre de la Orden de Compra OC DE LICITACIÓN 761-65-LQ23 SERVICIO RENOVACIÓN DE LICENCIA VMWARE E18392/2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 761-65-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio del Interior - Subsecretaría de Desarrollo Regional
Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
R.U.T. 60.515.000-4
Dirección de Unidad de Compra teatinos 92 segundo piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3498 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
R.U.T. 60.515.000-4
Dirección de Facturación TEATINOS 92 PISO 2°
Comuna Santiago
Impuesto 2848441,62
Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 92 PISO 2°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Netics SpA
Razón Social NETICS SPA
R.U.T. 76.363.873-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Netics SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43231512
Software de gestión de licencias1UnidadOC DE LICITACIÓN 761-65-LQ23 SERVICIO RENOVACIÓN DE LICENCIA VMWARE E18392/2023 RES. EX. 10740/2023 ADJUDICACION X 12 MESES ADM. DE CONTRATO: LEONEL LATORRE - FONO: 2 26363945 ITEM 05.05.02.33.03.602.003 NÚMERO DE PAGOS: 1 ENVIO DE FACTURA: DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COMvalidez de la oferta 120 días valor neto $ 14.991.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.991.798 $ 14.991.798
Total Neto $ 14.991.798
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.848.442
TOTAL OC $ 17.840.240


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.