|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
761-689-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
17-10-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC DE LICITACIÓN 761-65-LQ23 SERVICIO RENOVACIÓN DE LICENCIA VMWARE E18392/2023 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
761-65-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
|
|
R.U.T. |
60.515.000-4 |
|
Dirección de Facturación |
TEATINOS 92 PISO 2° |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
2848441,62 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
TEATINOS 92 PISO 2° |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Netics SpA |
|
Razón Social |
NETICS SPA
|
|
R.U.T. |
76.363.873-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Netics SpA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43231512
| Software de gestión de licencias | 1 | Unidad | OC DE LICITACIÓN 761-65-LQ23 SERVICIO RENOVACIÓN DE LICENCIA VMWARE E18392/2023
RES. EX. 10740/2023 ADJUDICACION X 12 MESES
ADM. DE CONTRATO: LEONEL LATORRE - FONO: 2 26363945
ITEM 05.05.02.33.03.602.003
NÚMERO DE PAGOS: 1
ENVIO DE FACTURA: DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM | validez de la oferta 120 días
valor neto |
$ 14.991.798,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 14.991.798
|
$ 14.991.798
|
|
|
Total Neto
|
$ 14.991.798
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.848.442
|
|
$ 17.840.240
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.