Orden de Compra. Nº761-796-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 761-67-LE07"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaría de Desarrollo Regional
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 761-796-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-05-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 761-67-LE07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas DISEÑO DE MARCA Y LOGO SISTEMA WEB VENTANILLA DE TRAMITES MUNICIPALES
Proveniente de Licitación 761-67-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio del Interior - Subsecretaría de Desarrollo Regional
Razón Social Subsecretaría de Desarrollo Regional
R.U.T. 60.515.000-4
Dirección de Unidad de Compra MORANDE 115 PISO 10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaría de Desarrollo Regional
R.U.T. 60.515.000-4
Dirección de Facturación TEATINOS 92 PISO 2°
Comuna -1
Impuesto 2337000
Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 92 PISO 2°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CUMSENSU LIMITADA
R.U.T. 77.438.740-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82141502
Diseño gráfico1UnidadDiseño gráficoVER BASES ADMINISTRATIVAS $ 12.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.300.000 $ 12.300.000
Total Neto $ 12.300.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.337.000
TOTAL OC $ 14.637.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.