Orden de Compra. Nº761391-1012-SE22 "EE/59/INT/CGS/MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DENTALES DE LA ESCUELA DE ESPECIALIDADES DESDE 761391-107-L122"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Personal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 761391-1012-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-08-2022
Nombre de la Orden de Compra EE/59/INT/CGS/MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DENTALES DE LA ESCUELA DE ESPECIALIDADES DESDE 761391-107-L122
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 761391-107-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Base Aérea El Bosque
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002057006002000022265012152206006000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
Comuna El Bosque
Impuesto 290529
Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Curimeq SpA
Razón Social CURIMEQ SPA
R.U.T. 76.826.961-0
Sucursal Curimeq SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales1GlobalMANTENIMIENTO DE EQUIPOS DENTALES Servicio de mantención de equipamiento dental para escuela de especialidades año 2022. Considera 3 mantenciones en los meses que se indica el Cliente. Valor Neto por el total del contrato. $ 1.529.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.529.100 $ 1.529.100
Total Neto $ 1.529.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 290.529
TOTAL OC $ 1.819.629


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.