Orden de Compra. Nº761391-1026-SE23 "EA/132/EDU/CVO/ADQ. MENAJE PARA CASINO DE CADETES DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN DESDE 761391-132-L123"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Personal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 761391-1026-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-08-2023
Nombre de la Orden de Compra EA/132/EDU/CVO/ADQ. MENAJE PARA CASINO DE CADETES DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN DESDE 761391-132-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 761391-132-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Base Aérea El Bosque
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001058561600000033521072152204008000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
Comuna El Bosque
Impuesto 58869,6
Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MENAJE EL VOLCAN
Razón Social JOSE RIVERO LLAMAZALES Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 86.520.500-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MENAJE EL VOLCAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101912
Dispensadores de condimentos45UnidadADQ. ALCUZA GARDEN 168 ML VIDRIO TRANSPARENTE SET 2 PIEZAS, DE ACUERDO A BASES TÉCNICAS ADJUNTAS.-ADQ. ALCUZA GARDEN 168 ML VIDRIO TRANSPARENTE SET 2 PIEZAS, DE ACUERDO A BASES TÉCNICAS ADJUNTAS.- $ 3.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.940 $ 167.940
24112601
Jarros30UnidadADQ. DEPOSITO GN ACERO INOXIDABLE 1/2 CAPACIDAD DE 5.9 LTS, DE ACUERDO A BASES TÉCNICAS ADJUNTAS.-ADQ. DEPOSITO GN ACERO INOXIDABLE 12 CAPACIDAD DE 5.9 LTS, DE ACUERDO A BASES TÉCNICAS ADJUNTAS.- $ 4.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.900 $ 141.900
Total Neto $ 309.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.870
TOTAL OC $ 368.710


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.