Orden de Compra. Nº761391-1040-SE23 "EE/53/EDU/CGS INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ALUMNOS DE LA EE, DESDE 761391-103-L123"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Personal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 761391-1040-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-08-2023
Nombre de la Orden de Compra EE/53/EDU/CGS INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ALUMNOS DE LA EE, DESDE 761391-103-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 761391-103-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Base Aérea El Bosque
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001058562224000033522092152204009000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
Comuna El Bosque
Impuesto 73100,79
Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Goodlucky
Razón Social EVENTOS DANIELA PAOLA PEÑALOZA GONZALEZ E.I.R.L.
R.U.T. 76.373.291-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Goodlucky
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211706
Teclados45UnidadTECLADO PARA PC CON ENTRADA USBTeclado para pc con entrada USB marca Targa TG K50 $ 3.601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.045 $ 162.045
26121609
Cable de redes5RolloCABLE DE RED CATEGORIA 6 LAN RJ45 10 METROS CABLE DE RED UTP CAT6 LAN RJ45 10 METROS $ 2.401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.005 $ 12.005
32101601
Memoria de acceso aleatorio (RAM)13UnidadMEMORIA RAM DDR4 8 GB MEMORIA RAM DDR4 8GB 2666 MHZ CRUCIAL $ 16.207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.691 $ 210.691
Total Neto $ 384.741
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.101
TOTAL OC $ 457.842


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.