Orden de Compra. Nº761391-1121-SE22 "EE.95A.EDU.MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTTO. DESDE 761391-117-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Personal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 761391-1121-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-09-2022
Nombre de la Orden de Compra EE.95A.EDU.MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTTO. DESDE 761391-117-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 761391-117-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Base Aérea El Bosque
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001058562224000033522122152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2,
Comuna El Bosque
Impuesto 162781,74
Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2,
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sasil
Razón Social FERRETERIA SASIL LTDA
R.U.T. 76.901.790-9
Sucursal sasil
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27121704
Uniones Hidráulicas10UnidadTEE PVC-S BCO. C/GOMA 50X50MMTEE PVC BLANCA DE 50 MM $ 1.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.250 $ 19.250
40142604
Codos de tubo10UnidadCODOS 87,5° PVC-S BCO C/GOMA 50MMCODOS PVC BLANCO DE 50 MM X 87.5 $ 1.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.350 $ 13.350
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro30UnidadDESAGUE PVC 1 1/4"DESAGUE PVC 1.14 $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
24111812
Pileta recipiente34UnidadREJILLA PILETA PVC CUADRADA 15X15 CMS NEGROREJILLA PILETA PVC CUADRADA 15 X 15 COLOR NEGRO $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.800 $ 57.800
40141702
Grifos14UnidadLLAVE DE PASO REFORZADA 1" SO NIBSA, O EQUIVALENTELLAVE DE PASO REFORZADA DE 1 SO NIBSA $ 15.855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.970 $ 221.970
40141702
Grifos9UnidadLLAVE PARA URINARIO C/TEMPORIZADOR CROMADOLLAVE PARA URINARIO TEMPORIZADA CROMADAS $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.500 $ 166.500
40142108
Tubería de bronce10UnidadNIPLE BRONCE HE-HE 1/2"X1/2"NIPLE DE BRONCE HE HE DE 12 X 12 $ 1.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.200 $ 17.200
40141702
Grifos7UnidadLLAVE MONOMANDO DUCHA DOMENICA TAUMM, O EQUIVALENTELLAVE MONOMANDO DUCHA MARCA PLUMBER METALICA COMPLETA SIMILAR A LA TAUMM $ 16.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.300 $ 118.300
40141702
Grifos8UnidadLLAVE DE PASO 3/4 SO ACEROLLAVE DE PASO DE 34 DE ACERO $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.200 $ 55.200
52131704
Ganchos para cortinas77UnidadPERCHA 2 GANCHOS BLANCOPERCHA 2 GANCHOS METALICOS $ 1.788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.676 $ 137.676
Total Neto $ 856.746
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 162.782
TOTAL OC $ 1.019.528


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.