Orden de Compra. Nº
761391-1121-SE22
"
EE.95A.EDU.MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTTO. DESDE 761391-117-LE22
"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Personal
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
761391-1121-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
06-09-2022
Nombre de la Orden de Compra
EE.95A.EDU.MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTTO. DESDE 761391-117-LE22
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
761391-117-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Base Aérea El Bosque
Razón Social
Comando de Personal
R.U.T.
61.103.032-0
Dirección de Unidad de Compra
Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001058562224000033522122152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Comando de Personal
R.U.T.
61.103.032-0
Dirección de Facturación
Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2,
Comuna
El Bosque
Impuesto
162781,74
Dirección de Envío de la Factura
Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2,
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
sasil
Razón Social
FERRETERIA SASIL LTDA
R.U.T.
76.901.790-9
Sucursal
sasil
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27121704
Uniones Hidráulicas
10
Unidad
TEE PVC-S BCO. C/GOMA 50X50MM
TEE PVC BLANCA DE 50 MM
$ 1.925,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.250
$ 19.250
40142604
Codos de tubo
10
Unidad
CODOS 87,5° PVC-S BCO C/GOMA 50MM
CODOS PVC BLANCO DE 50 MM X 87.5
$ 1.335,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.350
$ 13.350
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro
30
Unidad
DESAGUE PVC 1 1/4"
DESAGUE PVC 1.14
$ 1.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.500
$ 49.500
24111812
Pileta recipiente
34
Unidad
REJILLA PILETA PVC CUADRADA 15X15 CMS NEGRO
REJILLA PILETA PVC CUADRADA 15 X 15 COLOR NEGRO
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.800
$ 57.800
40141702
Grifos
14
Unidad
LLAVE DE PASO REFORZADA 1" SO NIBSA, O EQUIVALENTE
LLAVE DE PASO REFORZADA DE 1 SO NIBSA
$ 15.855,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 221.970
$ 221.970
40141702
Grifos
9
Unidad
LLAVE PARA URINARIO C/TEMPORIZADOR CROMADO
LLAVE PARA URINARIO TEMPORIZADA CROMADAS
$ 18.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 166.500
$ 166.500
40142108
Tubería de bronce
10
Unidad
NIPLE BRONCE HE-HE 1/2"X1/2"
NIPLE DE BRONCE HE HE DE 12 X 12
$ 1.720,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.200
$ 17.200
40141702
Grifos
7
Unidad
LLAVE MONOMANDO DUCHA DOMENICA TAUMM, O EQUIVALENTE
LLAVE MONOMANDO DUCHA MARCA PLUMBER METALICA COMPLETA SIMILAR A LA TAUMM
$ 16.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 118.300
$ 118.300
40141702
Grifos
8
Unidad
LLAVE DE PASO 3/4 SO ACERO
LLAVE DE PASO DE 34 DE ACERO
$ 6.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.200
$ 55.200
52131704
Ganchos para cortinas
77
Unidad
PERCHA 2 GANCHOS BLANCO
PERCHA 2 GANCHOS METALICOS
$ 1.788,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 137.676
$ 137.676
Total Neto
$ 856.746
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 162.782
TOTAL OC
$ 1.019.528
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.