Orden de Compra. Nº761391-1241-AG24 "EE/158/EDU/RIM/ADQ. MATERIALES DE FERRETERIA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 761391-740-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Personal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 761391-1241-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-09-2024
Nombre de la Orden de Compra EE/158/EDU/RIM/ADQ. MATERIALES DE FERRETERIA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 761391-740-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Base Aérea El Bosque
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001058224000033522112152204010000 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
Comuna El Bosque
Impuesto 40891,8
Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VICHUQUEN
Razón Social Inversiones y Comercial Vichuquen Spa
R.U.T. 76.307.645-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VICHUQUEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento25SacoADHESIVO WEBER PISO SOBRE PISO SA-25KG (IGUAL O EQUIVALENTE)  $ 8.196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.900 $ 204.900
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento15BolsaFRAGUE GRIS PLATA  $ 688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.320 $ 10.320
Total Neto $ 215.220
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.892
TOTAL OC $ 256.112


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.887.553-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.307.645-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.603.764-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.100.788-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.891.121-3 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.698.889-8 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.515.404-7 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.919.295-6 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.820.006-6 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.938.664-3 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.540.825-1 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 77.867.738-5 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.356.106-0 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 76.345.360-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.