Orden de Compra. Nº761391-133-SE24 "EE 223 INT ADQ ARTICULOS DE PROMOCIÓN Y ADMISIÓN DESDE 761391-214-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Personal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 761391-133-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-02-2024
Nombre de la Orden de Compra EE 223 INT ADQ ARTICULOS DE PROMOCIÓN Y ADMISIÓN DESDE 761391-214-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 761391-214-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Base Aérea El Bosque
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002057004003000044247022152207999000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2,
Comuna El Bosque
Impuesto 443555
Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2,
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Logotak
Razón Social COMERCIAL LOGOTAK SPA
R.U.T. 76.014.180-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Logotak
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios15UnidadROLEST 100 POR PENDON ROLLER 80X200CM (C10) CON IMPRESION 80X200 EN PAPEL SINTETICO ECOSOLVENTEPendon roller 80x200 cms full color en papel sintetico Inlcuye bolso de traslado $ 35.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 529.500 $ 529.500
43211802
Almohadillas de ratón o mousepad100UnidadPAD MOUSE SIN AIREPad mouse con impresion full color $ 1.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.000 $ 173.000
41111604
Reglas500UnidadREGLA ACRILICO TRANSPARENTE MILIMETRADARegla crilico con impresion a 1 color $ 473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.500 $ 236.500
53121501
Bolsos1500UnidadBOLSO MOCHILA ECOLOGICO TIPO MORRAL DE TELA MorralTNT con impresion a1 color 1 cara $ 476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714.000 $ 714.000
49201514
Pelotas de ejercicio200UnidadPELOTA ANTI ESTRES COLOR AZUL CON LOGO A UN SOLO COLORPelota antistress con imprsion a 1 color 1 cara $ 455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.000 $ 91.000
46171515
Estuches de llaves o llaveros500UnidadLLAVERO METALICO REDONDO CON GRAVADO LASER ESCUDO ESCUELA DE ESPECIALIDADESLlaveroredondo metalico con grabado laser 1 cara $ 1.181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590.500 $ 590.500
Total Neto $ 2.334.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 443.555
TOTAL OC $ 2.778.055


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.