Orden de Compra. Nº761391-1330-SE24 "EA/25/EDU/ECG/ADQ. VESTUARIO PARA INGRESO DE CADETES AÑO 2025 DESDE 761391-280-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Personal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 761391-1330-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-10-2024
Nombre de la Orden de Compra EA/25/EDU/ECG/ADQ. VESTUARIO PARA INGRESO DE CADETES AÑO 2025 DESDE 761391-280-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 761391-280-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Base Aérea El Bosque
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001058561401000033521292152202002000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2,
Comuna El Bosque
Impuesto 168568
Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2,
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nudo spa
Razón Social NUDO SPA
R.U.T. 77.296.433-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Nudo spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102503
Sombreros77UnidadBOONIE PIXELEADO. 35% algodón y 65% poliéster. 02 orificios de ventilación en cada lado del gorro. Correa ajustable para la barbilla. Color ACU. BOONIE PIXELEADO $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.400 $ 400.400
53141609
Volteador de presillas31ParPRESILLAS DORADAS DE GABARDINAS. Color azul Institucional. Presilla rectangular de 9x6 cms. Bordada con la letra “A” y “E” Formato Escuela de Aviación y numeros de lineas según el año del curso Bordados en hilo dorado. CANTIDADES: - 31 PR PrimePRESILLAS DORADAS DE GABARDINAS $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.600 $ 49.600
49101701
Medallas242ParGRADOS TENIDA DE COMBATE. Color gris verdoso, letras azul marino Largo del Parche 9 cm Ancho del Parche 6 cm. - 242 Primer añoGRADOS TENIDA DE COMBATE. $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 387.200 $ 387.200
49101701
Medallas50UnidadPARCHE “FACH” Color gris verdoso. Tamaño letras internas 2 cm de alto. Largo del Parche 10 cm. Ancho del Parche 4 cm. Con velcro macho. PARCHE “FACH” Color gris verdoso. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
Total Neto $ 887.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 168.568
TOTAL OC $ 1.055.768


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.