Orden de Compra. Nº761391-1336-SE16 "EA/EDU/76/MENAJE DE CASINO/JCC DESDE 761391-57-L116"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Personal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 761391-1336-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-06-2016
Nombre de la Orden de Compra EA/EDU/76/MENAJE DE CASINO/JCC DESDE 761391-57-L116
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 761391-57-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Base Aérea El Bosque
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
Comuna El Bosque
Impuesto 122032,25
Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MENAJE EL VOLCAN
Razón Social JOSE RIVERO LLAMAZALES Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 86.520.500-7
Sucursal MENAJE EL VOLCAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101909
Cafeteras o teteras de servicio40UnidadCAFETERA SUNNEX SERIE 3000 2 LTS. ACERO INOX. O EQUIVALENTECAFETERA CON TAPA SUNNEX SERIE 3000 2 LTS. ACERO INOX. O EQUIVALENTE. COD. 3987, DESPACHO 24-48 HRS. DESDE LA RECEPCION DE LA OC. SE ADJUNTA IMAGEN DEL PRODUCTO. $ 9.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 394.560 $ 394.560
48101901
Vajillas de servicio50UnidadTAPA DEPÓSITO GN 1/2 POLIC. LISA TRANSP. SUNNEX O EQUIVALENTE TAPA DEPÓSITO GN 12 POLIC. LISA TRANSP. MARCA CAMBRO. COD.420142, DESPACHO 24-48 HRS. DESDE LA RECEPCION DE LA OC. SE ADJUNTA IMAGEN DEL PRODUCTO. $ 2.514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.700 $ 125.700
52151803
Cacerolas domésticas5UnidadCACEROLA BAJA 22 LTS. ACERO INOX.CACEROLA BAJA 40x16CM 20LTS LINEA HOTEL ER, COD. 5870, DESPACHO 24-48 HRS. DESDE LA RECEPCION DE LA OC. SE ADJUNTA IMAGEN DEL PRODUCTO. $ 24.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.015 $ 122.015
Total Neto $ 642.275
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 122.032
TOTAL OC $ 764.307


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.