Orden de Compra. Nº
761391-1584-AG23
"
BAEB-GBA/192/GUB/FUS/MATERIALES PARA TALLERES: 761391-1092-COT23
"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Personal
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
761391-1584-AG23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
BAEB-GBA/192/GUB/FUS/MATERIALES PARA TALLERES: 761391-1092-COT23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Base Aérea El Bosque
Razón Social
Comando de Personal
R.U.T.
61.103.032-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001057220220000044199012152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Comando de Personal
R.U.T.
61.103.032-0
Dirección de Facturación
Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
Comuna
El Bosque
Impuesto
141838,8
Dirección de Envío de la Factura
Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
22-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SS Servicios SpA
Razón Social
SISTEMAS, SOLUCIONES Y SERVICIOS SPA
R.U.T.
77.444.026-7
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SS Servicios SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162108
Anclajes de amarrar
4
Bolsa
AMARRA CABLE COLOR NEGRO DE 300 X 4.8 MM, EN BOLSA DE 100 UNIDADES
$ 3.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.924
$ 14.924
30102415
Varillas de plástico
10
Bolsa
TARUGO PLASTICO DE 6 MM BOLSA DE 100 UNIDADES
$ 1.411,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.110
$ 14.110
39121432
Terminales eléctricos
2
Bolsa
TERMINAL FERRULE 6 MM CAFE, BOLSA DE 100 UNIDADES
$ 4.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.680
$ 9.680
39121432
Terminales eléctricos
2
Bolsa
TERMINAL FERRULE 6 MM VERDE, BOLSA DE 100 UNIDADES
$ 6.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.100
$ 12.100
31211904
Brochas
20
Unidad
RODILLO LIZCAL DE CHIPORRO NATURAL DE 18 CMS.
$ 7.532,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.640
$ 150.640
31211904
Brochas
15
Unidad
BROCHA MULTIPROPOSITO DE 2 1/2" MARCA CONDOR O SIMILARES CARACTERISTICAS
$ 1.915,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.725
$ 28.725
39121402
Enchufes eléctricos
20
Unidad
ENCHUFE MACHO VOLANTE 2 P+T 10 A NEGRO
$ 3.010,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.200
$ 60.200
31211904
Brochas
15
Unidad
BROCHA MULTIPROPOSITO DE 3" MARCA CONDOR O SIMILARES CARACTERISTICAS
$ 3.889,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.335
$ 58.335
60141106
Dados
4
Unidad
DADO MAGNETICO HEXAGONAL 5/16 X65 MM
$ 4.033,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.132
$ 16.132
31162001
Puntas
4
Unidad
PUNTA PHILLIPS S2 PH2, 150 MM MAGNETICO TOTAL TAC 16PH264
$ 4.537,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.148
$ 18.148
30101913
Carrete de estaño
2
Rollo
ROLLO DE ESTAÑO NUCLEO FLUX 226337, 100 GRS. 0,8 MM
$ 6.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.100
$ 12.100
60124412
Alambre de percusión galvanizado
4
Rollo
ALAMBRE GALVANIZADO N° 14 EN ROLLO DE 25 KG.
$ 40.326,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 161.304
$ 161.304
60124412
Alambre de percusión galvanizado
4
Rollo
ALAMBRE GALVANIZADO N° 12 EN ROLLO DE 25 KG.
$ 40.578,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 162.312
$ 162.312
47131820
Limpiadores derivados del petróleo
2
Frasco
LIMPIA CONTACTOS ELECTRONICOS Y ELECTRICOS 400 ML LIQUI MOLY
$ 13.905,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.810
$ 27.810
Total Neto
$ 746.520
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 141.839
TOTAL OC
$ 888.359
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.674.121-3
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
9.474.588-8
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.354.217-1
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.540.825-1
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.682.135-7
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.831.841-7
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.444.026-7
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.544.792-3
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.