Orden de Compra. Nº
761391-1655-SE24
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BAEB/159/GUB/CGS/HERRAMIENTAS MENORES DE TALLERES
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Recuerde que el responsable del pago es Comando de Personal
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
761391-1655-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-12-2024
Nombre de la Orden de Compra
BAEB/159/GUB/CGS/HERRAMIENTAS MENORES DE TALLERES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
761391-358-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Base Aérea El Bosque
Razón Social
Comando de Personal
R.U.T.
61.103.032-0
Dirección de Unidad de Compra
Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001057220220000044199012152204012000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Comando de Personal
R.U.T.
61.103.032-0
Dirección de Facturación
Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
Comuna
El Bosque
Impuesto
41782,52
Dirección de Envío de la Factura
Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferretería Ravera
Razón Social
J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
80.780.200-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferretería Ravera
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27112111
Alicates de lagartos
2
Unidad
Alicate pico loro o pelicano 10"
Materiales de ferreteria
$ 2.503,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.006
$ 5.006
27111707
Llaves ajustables
1
Unidad
Llave ajustable Stanley o equivalente de 8"
Materiales de ferreteria
$ 4.508,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.508
$ 4.508
23171603
Cortadores de cañerías o tubos
3
Unidad
Corta tubo de cobre
Materiales de ferreteria
$ 5.286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.858
$ 15.858
27112134
Alicates de punta larga
4
Unidad
Alicate de punta de 7"
Materiales de ferreteria
$ 1.497,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.988
$ 5.988
23151607
Prensas
2
Unidad
Sargento de 24"
Materiales de ferreteria
$ 5.642,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.284
$ 11.284
23171504
Sopletes
2
Unidad
Soplete a gas de 190 grs., Prvidus o equivalente con chispero
Materiales de ferreteria
$ 17.221,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.442
$ 34.442
27111508
Sierras
5
Unidad
Marco de sierra 12" profesional marco bermann o equivalente
Materiales de ferreteria
$ 3.018,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.090
$ 15.090
27111801
Cintas métricas
5
Unidad
Huincha de medir de 10 metros Stanley modelo Fatmax o equivalente
Materiales de ferreteria
$ 22.916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 114.580
$ 114.580
27111803
Escuadras
2
Pack
Pack escuadra magnética para soldar de 110x100 cm
Materiales de ferreteria
$ 3.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.890
$ 6.890
41111604
Reglas
1
Unidad
Nivel de aluminio Carman de 24"
Materiales de ferreteria
$ 6.262,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.262
$ 6.262
Total Neto
$ 219.908
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 41.783
TOTAL OC
$ 261.691
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.