Orden de Compra. Nº761391-1666-SE22 "EA170EDUECGADQ. ARTÍCULOS PARA INGRESO DE CADETES AÑO 2023 DESDE 761391-185-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Personal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 761391-1666-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-12-2022
Nombre de la Orden de Compra EA170EDUECGADQ. ARTÍCULOS PARA INGRESO DE CADETES AÑO 2023 DESDE 761391-185-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 761391-185-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Base Aérea El Bosque
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001058561401000033521272152204999000 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2,
Comuna El Bosque
Impuesto 1071828
Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2,
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora ICEBERG Limitad
Razón Social SOTO Y YANEZ LIMITADA
R.U.T. 76.084.712-7
Sucursal Comercializadora ICEBERG Limitad
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121501
Bolsos162UnidadBOLSOS DEPORTIVOS MARCA KIPSA ESSENTIEL O EQUIVALENTE DE 75 LITROS, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN BASES TÉCNICAS, PUNTO II ADJUNTAS.BOLSOS DEPORTIVOS MARCA KIPSA ESSENTIEL $ 23.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.742.200 $ 3.742.200
53121601
Bolsos de mano o cartera de mujer20UnidadCARTERA DE CUERO NEGRO CON LOGO FACH, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN BASES TÉCNICAS, PUNTO II ADJUNTAS.CARTERA DE CUERO NEGRO CON LOGO FACH, $ 68.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.370.000 $ 1.370.000
52121505
Almohadas92UnidadALMOHADA DE 01 PLAZA, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN BASES TÉCNICAS, PUNTO II ADJUNTAS.ALMOHADA DE 01 PLAZA, $ 5.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 529.000 $ 529.000
Total Neto $ 5.641.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.071.828
TOTAL OC $ 6.713.028


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.