Orden de Compra. Nº761391-1689-SE17 "BAEB-GBA/234/GUB/CVO/TD/ADQ. MAT. FERRETERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Personal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 761391-1689-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-08-2017
Nombre de la Orden de Compra BAEB-GBA/234/GUB/CVO/TD/ADQ. MAT. FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Base Aérea El Bosque
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
Comuna El Bosque
Impuesto 119263
Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rodo
Razón Social MANUEL IVAN FLORES PRADO
R.U.T. 7.993.716-9
Sucursal Rodo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30131602
Ladrillos de cerámica25UnidadADQ. CERAMICA PARA PISOS BLANCA DE 45 X 45 CMS ANTIDESLIZANTE POR CAJAS.ADQ. CERAMICA PARA PISOS BLANCA DE 45 X 45 CMS ANTIDESLIZANTE POR CAJAS. $ 14.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.500 $ 370.500
30111701
Enlucido de yeso9UnidadADQ. FRAGUE BLANCO SACO 25 KGS.ADQ. FRAGUE BLANCO SACO 25 KGS. $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
31211906
Rodillos de pintar20UnidadADQ. RODILLO LIZCAL 18 CMS MANGO ROJO CHIPORRO NATURAL.ADQ. RODILLO LIZCAL 18 CMS MANGO ROJO CHIPORRO NATURAL. $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
31211904
Brochas20UnidadADQ. BROCHAS CONDOR DE 21/2.ADQ. BROCHAS CONDOR DE 21/2. $ 2.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.800 $ 48.800
31191506
Discos abrasivos50UnidadADQ. DISCOS DE CORTE DE 4.5 DELGADOS.ADQ. DISCOS DE CORTE DE 4.5 DELGADOS. $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices20UnidadADQ. DILUYENTE ENVASE DE 01 LITRO.ADQ. DILUYENTE ENVASE DE 01 LITRO. $ 1.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.400 $ 30.400
Total Neto $ 627.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 119.263
TOTAL OC $ 746.963


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.