Orden de Compra. Nº761391-1742-AG24 "BAEB-GBA/ALIM/CCF/255/2024 ADQ. TERMO DE PARED ELÉCTRICO DE 80 LTRS, PARA EL CASINO DE ALONSO DE OVALLE Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 761391-1002-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Personal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 761391-1742-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-12-2024
Nombre de la Orden de Compra BAEB-GBA/ALIM/CCF/255/2024 ADQ. TERMO DE PARED ELÉCTRICO DE 80 LTRS, PARA EL CASINO DE ALONSO DE OVALLE Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 761391-1002-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Base Aérea El Bosque
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002057001002009033314012152905999000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
Comuna El Bosque
Impuesto 37467,05
Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lefi SpA
Razón Social LEFI SPA
R.U.T. 77.324.357-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Lefi SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101714
Dispensadores de agua caliente o termos1UnidadTermo de agua de 80 litros eléctrico marca Rheem o equivalente.  $ 197.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.195 $ 197.195
Total Neto $ 197.195
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.467
TOTAL OC $ 234.662


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.324.357-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.296.433-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.296.433-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.382.241-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.210.028-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.681.122-K Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.850.397-4 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.850.397-4 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.793.963-9 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.795.001-2 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 76.795.001-2 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.523.751-1 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 80.780.200-3 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.431.951-4 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 77.536.654-0 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 77.536.654-0 Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante 13.779.512-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.