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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
761391-1773-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
APA/GUB/27/fbc/ CONTRATACIÓN DEL SVC. DE ARRIENDO Y SUMINISTROS DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DE COSTO VARIABLE, DESDE EL CONTRATO N° 001/2025 Y LA PROPUESTA PÚBLICA ID N° 761391-282-LQ24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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761391-282-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Base Aérea El Bosque |
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Razón Social |
Comando de Personal
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R.U.T. |
61.103.032-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Comando de Personal
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R.U.T. |
61.103.032-0 |
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Dirección de Facturación |
Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago |
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Comuna |
El Bosque
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Impuesto |
478991,52 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Servicios y Soluciones Integrales Ltda |
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Razón Social |
SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SPA
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R.U.T. |
78.547.970-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Servicios y Soluciones Integrales Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43212110
| Impresoras multifunción o multifuncionales | 12 | Mes | SERVICIO DE ARRIENDO Y SUMINISTROS DE 03 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS HP LASER JET E- 52645, PARA LA ACADEMIA POLITÉCNICA AERONÁUTICA, DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN LAS BASES ADM. Y TEC. Y LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO N° 001/2025. | servicio de impresión y fotocopiado |
$ 210.084,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.521.008
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$ 2.521.008
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Total Neto
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$ 2.521.008
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 478.992
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$ 3.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.